Uchawła Nr XXVII/163/06 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 25 październik 2006r.

Uchwała Nr XXVII/163/06

Rady Gminy Nurzec Stacja

z dnia 25 października 2006r.

        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9, lit c, d, e, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr153 poz 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055 , Nr 116 poz 1203 , Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128/ oraz art.165, art. 184 i art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, z 2006r. Nr 45, poz.319 / Rada Gminy Nurzec Stacja uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych polegających na ich zwiększeniu o kwotę 335 916 zł  zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych polegających na ich zmniejszeniu – dochody o kwotę 26 816; wydatki o kwotę 33 754 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na łaczną kwotę zmniejszeń 479 322 zł i łączną kwotę zwiększeń  95 244  zł zgodnie z  załącznikiem nr 3.

§ 4. Postanawia się nie zaciągać kredytu długoterminowego w kwocie 384 078 zł, który miał sfinansować rozbudowę wodociagu we wsiach Borysowszczyzna, Zabłocie,  Sokóle, Moszczona Pańska,  Kol.Zalesie i modernizację stacji uzdatniania wody w Nurcu Stacji.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem – 7 778 541 zł,

- Plan wydatków ogółem – 7 467 503  zł.

Deficyt budżtowy po zmianach wynosi 68 962 zł i zostanie sfinansowany:

-  Wolnymi  środkami budżetowymi – 68 962 

§ 6. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4  .

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.                                 

Przewodniczący Rady

Zenon Podbielski

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/163/06 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 25 października  2006r.

  Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych

Dział

Rozdział-nazwa

§

Zwiększenie dochodów

Zwiększenie wydatków

     Plan dochodów po  zmianach

   Plan wydatków po zmianach

750

Administracja publiczna

 

550

-

70 550

-

75011-Urzędy Wojewódzkie

 

550

-

65 550

-

 

 

0690

550

-

550

-

801

Oświata i wychowanie

 

5 068

5 618

29 785

2 855 445

80101- Szkoły podstawowe

 

5 068

5 618

7 025

 1 456 377

0970

682

-

682

-

2030

4 386

-

6 343

-

4010

-

4 386

-

918 286

4210

-

550

-

67 136

4300

-

682

-

25 682

852

Pomoc społeczna

 

247 298

247 298

1 635 708

1 823 352

 

85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

247 298

247 298

1 303 598

w tym własne: 1 300

1 302 298

2010

247 298

-

1 302 298

-

3110

-

241 300

-

1 260 300

4010

-

1 535

-

17 500

4210

-

2 000

-

5 455

4300

-

2 463

-

7 963

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

83 000

83 000

90 246

263 445

 

92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 

83 000

-

83 000

-

 

 

2030

83 000

-

83 000

-

 

 

2720

-

83 000

-

85 500

Razem

335 916

335 916

7 805 357

7 885 335

 

Objaśnienia do tabeli:

Zwiększa się dochody w dz. 750 o kwotę 550 zł, która stanowi prowizję od dochodów pobranych w związku z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami / dochody z tyt. Wpłat za dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych/. Dochody z w/w tytułu przeznacza się na zwiększenie wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Siemichoczach.

Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego  FB.II.BB.3011-244/06 z dnia 03.10.2006r. zwiększa się dochody  i wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie  o kwotę 4 386 zł. Środki te przeznaczone są na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wprowadzenia od 01 września 2006r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych /Szkoła Podstawowa w Nurcu Stacji// . O kwotę 682 zł zwiększa się dochody w związku z podpisanym porozumieniem z Towarzystwem Ubezpieczeniowym (Szkoła Podstawowa w Siemichoczach).

Zwiększa się dochody w dziale 852 o kwotę 247 298 zł  na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.MC.3011-363/06 z przeznaczeniem  na uzupełnienie środków na wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.

W dz. 921 zwiększa się dochody o kwotę 83 000 zł . Są to środki z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Renowacja ołtarza w Klasztorze Prawosławnym Śww. Marty i Marii na Św. Górze Grabarce” w ramach Kontraktu wojewódzkiego .Powyższe środki zostaną wydatkowane w formie dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przekazane jednostce niezaliczonej do sektora finansów publicznych na podstawie zawartego porozumienia/umowy.  

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/163/06 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 25 października 2006r.

Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych

Dział

Rozdział-nazwa

§

Zmniejszenia dochodów

Zmniejszenia wydatków

     Plan dochodów po  zmianach

   Plan wydatków po zmianach

600

Transport i łączność

 

26 816

33 754

245 882

393 944

60016- Drogi publiczne gminne

 

26 816

33 754

245 882

393 944

6298

26 816

-

245 882

-

6058

-

33 754

-

238 944

 

RAZEM

 

26 816

33 754

7 778 541

7 851 581

 

Objaśnienia do tabeli:

W związku z zakończoną realizacją inwestycji pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wólka Nurzecka i Zalesie” zmniejsza się dochody w tym dziale o kwotę 26 816 zł oraz wydatki o kwotę 33 754 zł. Projekt był realizowany przy współudziale środków unijnych z Funduszu Phare 2003 w walucie EURO , które wyniosły 62 225, 13 EUR.

 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/163/06 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 25 października 2006r.

Zmiany w planie wydatków

Dział

Rozdział-nazwa

§

Zmniejszenia

Zwiększenia

Plan po zmianach

010

Rolnictwo i łowiectwo

 

384 403

325

112 532

 

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

 

384 403

-

105 207

4300

325

-

3 661

6050

384 078

-

0

 

01030 –Izby rolnicze

 

-

325

3 225

2850

-

325

3 225

600

Transport i łaczność

 

21 980

7 350

379 314

 

60016 – Drogi publiczne gminne

 

21 980

7 350

379 314

4210

-

1 000

11 000

4300

-

6 350

26 350

4430

350

-

150

6050

7 000

-

0

6059

14 630

-

102 870

750

Administracja publiczna

 

19 200

5 500

1 141 322

 

75023 – Urzędy gmin

 

13 500

4 800

999 822

4010

10 000

-

662 903

4170

1 000

-

4 500

4210

-

3 500

40 863

4260

1 500

-

6 000

4410

1 000

-

4 000

4430

-

1 300

8 300

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

 

1 000

-

1 000

4210

1 000

-

0

75095 – Pozostała działalność

 

4 700

700

43 500

3030

-

400

1 900

4210

-

100

1 100

4300

4 000

-

15 000

4410

-

200

700

4430

700

-

9 300

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

800

2 800

110 067

 

75412 – Ochotnicze straże pożarne

 

400

800

109 867

4210

-

2 000

18 000

4300

-

800

3 800

4410

400

-

0

75414 – Obrona cywilna

 

400

-

200

4300

400

-

100

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

500

500

19 000

 

75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

 

500

500

19 000

4100

300

-

16 400

4410

200

-

1 400

4610

-

500

1 200

801

Oświata i wychowanie

 

29 113

51 739

2 878 071

 

80101 – Szkoły Podstawowe

 

15 717

11 343

1 452 003

3020

4 000

2 000

69 830

4010

10 000

-

908 286

4040

1 717

-

70 697

4210

-

5 343

72 479

6060

-

4 000

4 000

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

 

2 000

-

35 575

4010

2 000

 

25 370

80104 - Przedszkola

 

1 721

29 221

371 601

4010

-

24 500

228 270

4040

721

-

15 979

4210

-

3 721

35 221

4260

1 000

-

6 000

4300

-

1 000

14 271

80110 - Gimnazja

 

350

6 850

816 811

3020

-

4 700

42 700

4120

-

1 000

15 200

4170

-

105

605

4210

-

1 045

29 590

4430

350

-

1 150

 

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

 

9 325

4 325

161 333

4010

-

1 825

60 825

4110

-

2 500

12 500

4210

5 000

-

65 000

4300

1 925

-

5 000

4410

500

-

0

4430

1 900

-

5 500

851

Ochrona zdrowia

 

700

700

59 500

 

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

700

700

34 000

4210

400

-

4 000

4260

300

-

200

4300

-

700

5 700

852

Pomoc społeczna

 

2 000

8 200

1 829 552

 

85202 – Domy pomocy społecznej

 

2 000

-

8 000

4300

2 000

-

8 000

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – zdania własne

 

-

2 000

246 200

3110

-

2 000

246 200 w tym własne 19200

85215 – Dodatki mieszkaniowe

 

-

6 200

33 500

3110

-

6 200

33 500

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

18 126

-

267 544

 

85401- Świetlice szkolne

 

18 126

-

223 182

4010

16 500

-

160 040

4040

1 626

-

12 094

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

-

14 630

169 758

 

90015 –  oświetlenie ulic, placów i dróg

 

-

14 630

99 630

4260

-

12 630

72 630

4300

-

 2 000

27 000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

2 000

3 000

264 445

 

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

1 000

3 000

78 833

4010

1 000

-

31 000

4210

-

1 000

9 500

4300

-

2 000

13 184

92116 - Biblioteki

 

1 000

-

100 112

 

 

4010

1 000

-

60 000

926

Kultura fizyczna i sport

 

500

500

20 000

 

92695 – Pozostała działalność

 

500

500

20 000

 

 

4110

-

500

500

 

 

4300

500

-

3 500

Razem

479 322

95 244

7 467 503

Objaśnienia do tabeli:

Zmniejsza się wydatki w dziale 010 w paragrafie  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, a dotyczących inwestycji pn.”Rozbudowa wodociągu we wsiach Borysowszczyzna, Zabłocie, Sokóle , Moszczona Pańska, Kol. Zalesie i modernizacja stacji uzdatniania wody w Nurcu Stacji” w związku z brakiem dofinansowania z innych źródeł. Dokonuje się przesunięcia kwoty 325 zł na Izby rolnicze.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale transport i łączność na kwotę 21 980 zł i przeznacza się środki w kwocie 7 350 zł na bieżące utrzymanie dróg oraz kwotę 14 630 zł na uzupełnienie budżetu wydatków związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg. Zmniejszenia wydatków dokonano m.in.w inwestycjach tj. Przebudowa ulicy Okrężnej w miejscowości Nurzec Stacja – 7 000 zł (brak dofinansowania z innych źródeł w związku z niezakwalifikowaniem się wniosku do Kontraktu wojewódzkiego), oraz z uwagi na zakończenie inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych  w miejscowości Wólka Nurzecka i Zalesie zmniejszono wydatki stanowiące wkład własny o kwotę 14 630 zł.  

W dz. 750   dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 19 200 zł . Kwota 5 500 zł pozostaje w dz. 750 a jedynie dokonuje się przesunięć między paragrafami, natomiast  z kwoty 13 700 zł przeznacza się na uzupełnienie budżetu wydatków w zakresie dodatków mieszkaniowych – 6 200 zł, wynagrodzeń osobowych pracowników Przedszkola – 6 500 zł oraz zakupu usług pozostałych w GOUK.

Zmiany w dz. 754  wprowadza się w związku z nieprzewidzianą naprawą samochodu strażackiego Jelcz.

W dziale 801 i 854 wprowadza się zmiany w związku z koniecznością zapewnienia prawidłowego bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych. W szkole Podstawowej w Nurcu Stacji zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki.

Dokonuje się zmian w paragrafach dz. 851 o kwotę 700 zł z przeznaczeniem m.in. na koszty związane z kierowaniem osób uzależnionych na leczenie odwykowe.

W dz. 852 zwiększa się wydatki na realizację zadań własnych gmin w zakresie wypłat zasiłków ( 2 000 zł) oraz w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych (6 200 zł), zmniejsza się wydatki w zakresie zakupu usług pozostałych w Domach pomocy społecznej.

Dokonuje się przesunięć w dz. 921 na kwotę 2 000 zł . Środki przeznacza się m.in. odmalowanie ścian wewnętrznych w budynku GOUK.

W dz. 926 dokonuje się przesunięć na kwotę 500 zł  z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS .


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/163/06 Rady Gminy Nurzec-Stacja                                                                                                                                                                                                                                   

 z dnia   25 października 2006

 w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 roku.

 

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

Rok rozpocz.

Zakończ.

Wartość

Kosztorys

zadania

Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2005 roku)

Pozostałość środków na r-ku inwestycyj-

nym

Środki wynikające z planów na

2006r

ogółem w zł

W tym:

Przewidywane środki do pozyskania z różnych źródeł

Środki własne budżeto-we

Środki z własnych funduszy celowych

Wpłaty ludności

Środki z budżetu państwa

Dotacje bezzwrot-ne z fundusz. celowych

Kredyty i pożyczki

Inne środki (np. bezzwrotne środki unijne)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Zadania kontynuowane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wólka Nurzecka i Zalesie

 

 

 

 

2004/ 2006

 

 

 

 

360 814

 

 

 

 

19 000

 

 

 

 

 

341 814

 

 

 

 

102 870

 

 

 

 

 

 

 

 

 

238 944

 

 

 

 

Ogółem

 

360 814

19 000

 

341 814

102 870

 

 

 

 

 

238 944

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nurzec-Stacja

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Staniszewski

Wprowadzający: Krzysztof Staniszewski

Data wprowadzenia: 2006-11-03

Data modyfikacji: 2006-11-03

Opublikował: Krzysztof Staniszewski

Data publikacji: 2006-11-03