Uchawła Nr XXVII/163/06 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 25 październik 2006r.
Uchwała Nr XXVII/163/06
Rady Gminy Nurzec Stacja
z dnia 25 października 2006r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9, lit c, d, e, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr153 poz 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055 , Nr 116 poz 1203 , Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128/ oraz art.165, art. 184 i art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, z 2006r. Nr 45, poz.319 / Rada Gminy Nurzec Stacja uchwala co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych polegających na ich zwiększeniu o kwotę 335 916 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych polegających na ich zmniejszeniu – dochody o kwotę 26 816; wydatki o kwotę 33 754 zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na łaczną kwotę zmniejszeń 479 322 zł i łączną kwotę zwiększeń 95 244 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 4. Postanawia się nie zaciągać kredytu długoterminowego w kwocie 384 078 zł, który miał sfinansować rozbudowę wodociagu we wsiach Borysowszczyzna, Zabłocie, Sokóle, Moszczona Pańska, Kol.Zalesie i modernizację stacji uzdatniania wody w Nurcu Stacji.
§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- Plan dochodów ogółem – 7 778 541 zł,
- Plan wydatków ogółem – 7 467 503 zł.
Deficyt budżtowy po zmianach wynosi 68 962 zł i zostanie sfinansowany:
- Wolnymi środkami budżetowymi – 68 962 zł
§ 6. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4 .
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Zenon Podbielski
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/163/06 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 25 października 2006r.
Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych
Dział |
Rozdział-nazwa |
§ |
Zwiększenie dochodów |
Zwiększenie wydatków |
Plan dochodów po zmianach |
Plan wydatków po zmianach |
750 |
Administracja publiczna |
|
550 |
- |
70 550 |
- |
75011-Urzędy Wojewódzkie |
|
550 |
- |
65 550 |
- |
|
|
|
0690 |
550 |
- |
550 |
- |
801 |
Oświata i wychowanie |
|
5 068 |
5 618 |
29 785 |
2 855 445 |
80101- Szkoły podstawowe |
|
5 068 |
5 618 |
7 025 |
1 456 377 |
|
0970 |
682 |
- |
682 |
- |
||
2030 |
4 386 |
- |
6 343 |
- |
||
4010 |
- |
4 386 |
- |
918 286 |
||
4210 |
- |
550 |
- |
67 136 |
||
4300 |
- |
682 |
- |
25 682 |
||
852 |
Pomoc społeczna |
|
247 298 |
247 298 |
1 635 708 |
1 823 352 |
|
85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
|
247 298 |
247 298 |
1 303 598 w tym własne: 1 300 |
1 302 298 |
2010 |
247 298 |
- |
1 302 298 |
- |
||
3110 |
- |
241 300 |
- |
1 260 300 |
||
4010 |
- |
1 535 |
- |
17 500 |
||
4210 |
- |
2 000 |
- |
5 455 |
||
4300 |
- |
2 463 |
- |
7 963 |
||
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
83 000 |
83 000 |
90 246 |
263 445 |
|
92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
|
83 000 |
- |
83 000 |
- |
|
|
2030 |
83 000 |
- |
83 000 |
- |
|
|
2720 |
- |
83 000 |
- |
85 500 |
Razem |
335 916 |
335 916 |
7 805 357 |
7 885 335 |
Objaśnienia do tabeli:
Zwiększa się dochody w dz. 750 o kwotę 550 zł, która stanowi prowizję od dochodów pobranych w związku z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami / dochody z tyt. Wpłat za dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych/. Dochody z w/w tytułu przeznacza się na zwiększenie wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Siemichoczach.
Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.BB.3011-244/06 z dnia 03.10.2006r. zwiększa się dochody i wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 4 386 zł. Środki te przeznaczone są na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wprowadzenia od 01 września 2006r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych /Szkoła Podstawowa w Nurcu Stacji// . O kwotę 682 zł zwiększa się dochody w związku z podpisanym porozumieniem z Towarzystwem Ubezpieczeniowym (Szkoła Podstawowa w Siemichoczach).
Zwiększa się dochody w dziale 852 o kwotę 247 298 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.MC.3011-363/06 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.
W dz. 921 zwiększa się dochody o kwotę 83 000 zł . Są to środki z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Renowacja ołtarza w Klasztorze Prawosławnym Śww. Marty i Marii na Św. Górze Grabarce” w ramach Kontraktu wojewódzkiego .Powyższe środki zostaną wydatkowane w formie dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przekazane jednostce niezaliczonej do sektora finansów publicznych na podstawie zawartego porozumienia/umowy.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/163/06 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 25 października 2006r.
Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych
Dział |
Rozdział-nazwa |
§ |
Zmniejszenia dochodów |
Zmniejszenia wydatków |
Plan dochodów po zmianach |
Plan wydatków po zmianach |
600 |
Transport i łączność |
|
26 816 |
33 754 |
245 882 |
393 944 |
60016- Drogi publiczne gminne |
|
26 816 |
33 754 |
245 882 |
393 944 |
|
6298 |
26 816 |
- |
245 882 |
- |
||
6058 |
- |
33 754 |
- |
238 944 |
||
|
RAZEM |
|
26 816 |
33 754 |
7 778 541 |
7 851 581 |
Objaśnienia do tabeli: W związku z zakończoną realizacją inwestycji pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wólka Nurzecka i Zalesie” zmniejsza się dochody w tym dziale o kwotę 26 816 zł oraz wydatki o kwotę 33 754 zł. Projekt był realizowany przy współudziale środków unijnych z Funduszu Phare 2003 w walucie EURO , które wyniosły 62 225, 13 EUR. |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/163/06 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 25 października 2006r.
Zmiany w planie wydatków
Dział |
Rozdział-nazwa |
§ |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
Plan po zmianach |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
|
384 403 |
325 |
112 532 |
|
01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
|
384 403 |
- |
105 207 |
4300 |
325 |
- |
3 661 |
||
6050 |
384 078 |
- |
0 |
||
|
01030 –Izby rolnicze |
|
- |
325 |
3 225 |
2850 |
- |
325 |
3 225 |
||
600 |
Transport i łaczność |
|
21 980 |
7 350 |
379 314 |
|
60016 – Drogi publiczne gminne |
|
21 980 |
7 350 |
379 314 |
4210 |
- |
1 000 |
11 000 |
||
4300 |
- |
6 350 |
26 350 |
||
4430 |
350 |
- |
150 |
||
6050 |
7 000 |
- |
0 |
||
6059 |
14 630 |
- |
102 870 |
||
750 |
Administracja publiczna |
|
19 200 |
5 500 |
1 141 322 |
|
75023 – Urzędy gmin |
|
13 500 |
4 800 |
999 822 |
4010 |
10 000 |
- |
662 903 |
||
4170 |
1 000 |
- |
4 500 |
||
4210 |
- |
3 500 |
40 863 |
||
4260 |
1 500 |
- |
6 000 |
||
4410 |
1 000 |
- |
4 000 |
||
4430 |
- |
1 300 |
8 300 |
||
75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
|
1 000 |
- |
1 000 |
|
4210 |
1 000 |
- |
0 |
||
75095 – Pozostała działalność |
|
4 700 |
700 |
43 500 |
|
3030 |
- |
400 |
1 900 |
||
4210 |
- |
100 |
1 100 |
||
4300 |
4 000 |
- |
15 000 |
||
4410 |
- |
200 |
700 |
||
4430 |
700 |
- |
9 300 |
||
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
|
800 |
2 800 |
110 067 |
|
75412 – Ochotnicze straże pożarne |
|
400 |
800 |
109 867 |
4210 |
- |
2 000 |
18 000 |
||
4300 |
- |
800 |
3 800 |
||
4410 |
400 |
- |
0 |
||
75414 – Obrona cywilna |
|
400 |
- |
200 |
|
4300 |
400 |
- |
100 |
||
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
|
500 |
500 |
19 000 |
|
75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
|
500 |
500 |
19 000 |
4100 |
300 |
- |
16 400 |
||
4410 |
200 |
- |
1 400 |
||
4610 |
- |
500 |
1 200 |
||
801 |
Oświata i wychowanie |
|
29 113 |
51 739 |
2 878 071 |
|
80101 – Szkoły Podstawowe |
|
15 717 |
11 343 |
1 452 003 |
3020 |
4 000 |
2 000 |
69 830 |
||
4010 |
10 000 |
- |
908 286 |
||
4040 |
1 717 |
- |
70 697 |
||
4210 |
- |
5 343 |
72 479 |
||
6060 |
- |
4 000 |
4 000 |
||
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
|
2 000 |
- |
35 575 |
|
4010 |
2 000 |
|
25 370 |
||
80104 - Przedszkola |
|
1 721 |
29 221 |
371 601 |
|
4010 |
- |
24 500 |
228 270 |
||
4040 |
721 |
- |
15 979 |
||
4210 |
- |
3 721 |
35 221 |
||
4260 |
1 000 |
- |
6 000 |
||
4300 |
- |
1 000 |
14 271 |
||
80110 - Gimnazja |
|
350 |
6 850 |
816 811 |
|
3020 |
- |
4 700 |
42 700 |
||
4120 |
- |
1 000 |
15 200 |
||
4170 |
- |
105 |
605 |
||
4210 |
- |
1 045 |
29 590 |
||
4430 |
350 |
- |
1 150 |
||
|
80113 – Dowożenie uczniów do szkół |
|
9 325 |
4 325 |
161 333 |
4010 |
- |
1 825 |
60 825 |
||
4110 |
- |
2 500 |
12 500 |
||
4210 |
5 000 |
- |
65 000 |
||
4300 |
1 925 |
- |
5 000 |
||
4410 |
500 |
- |
0 |
||
4430 |
1 900 |
- |
5 500 |
||
851 |
Ochrona zdrowia |
|
700 |
700 |
59 500 |
|
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
|
700 |
700 |
34 000 |
4210 |
400 |
- |
4 000 |
||
4260 |
300 |
- |
200 |
||
4300 |
- |
700 |
5 700 |
||
852 |
Pomoc społeczna |
|
2 000 |
8 200 |
1 829 552 |
|
85202 – Domy pomocy społecznej |
|
2 000 |
- |
8 000 |
4300 |
2 000 |
- |
8 000 |
||
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – zdania własne |
|
- |
2 000 |
246 200 |
|
3110 |
- |
2 000 |
246 200 w tym własne 19200 |
||
85215 – Dodatki mieszkaniowe |
|
- |
6 200 |
33 500 |
|
3110 |
- |
6 200 |
33 500 |
||
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
|
18 126 |
- |
267 544 |
|
85401- Świetlice szkolne |
|
18 126 |
- |
223 182 |
4010 |
16 500 |
- |
160 040 |
||
4040 |
1 626 |
- |
12 094 |
||
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
- |
14 630 |
169 758 |
|
90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg |
|
- |
14 630 |
99 630 |
4260 |
- |
12 630 |
72 630 |
||
4300 |
- |
2 000 |
27 000 |
||
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
2 000 |
3 000 |
264 445 |
|
92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
|
1 000 |
3 000 |
78 833 |
4010 |
1 000 |
- |
31 000 |
||
4210 |
- |
1 000 |
9 500 |
||
4300 |
- |
2 000 |
13 184 |
||
92116 - Biblioteki |
|
1 000 |
- |
100 112 |
|
|
|
4010 |
1 000 |
- |
60 000 |
926 |
Kultura fizyczna i sport |
|
500 |
500 |
20 000 |
|
92695 – Pozostała działalność |
|
500 |
500 |
20 000 |
|
|
4110 |
- |
500 |
500 |
|
|
4300 |
500 |
- |
3 500 |
Razem |
479 322 |
95 244 |
7 467 503 |
Objaśnienia do tabeli:
Zmniejsza się wydatki w dziale 010 w paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, a dotyczących inwestycji pn.”Rozbudowa wodociągu we wsiach Borysowszczyzna, Zabłocie, Sokóle , Moszczona Pańska, Kol. Zalesie i modernizacja stacji uzdatniania wody w Nurcu Stacji” w związku z brakiem dofinansowania z innych źródeł. Dokonuje się przesunięcia kwoty 325 zł na Izby rolnicze.
Dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale transport i łączność na kwotę 21 980 zł i przeznacza się środki w kwocie 7 350 zł na bieżące utrzymanie dróg oraz kwotę 14 630 zł na uzupełnienie budżetu wydatków związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg. Zmniejszenia wydatków dokonano m.in.w inwestycjach tj. Przebudowa ulicy Okrężnej w miejscowości Nurzec Stacja – 7 000 zł (brak dofinansowania z innych źródeł w związku z niezakwalifikowaniem się wniosku do Kontraktu wojewódzkiego), oraz z uwagi na zakończenie inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wólka Nurzecka i Zalesie zmniejszono wydatki stanowiące wkład własny o kwotę 14 630 zł.
W dz. 750 dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 19 200 zł . Kwota 5 500 zł pozostaje w dz. 750 a jedynie dokonuje się przesunięć między paragrafami, natomiast z kwoty 13 700 zł przeznacza się na uzupełnienie budżetu wydatków w zakresie dodatków mieszkaniowych – 6 200 zł, wynagrodzeń osobowych pracowników Przedszkola – 6 500 zł oraz zakupu usług pozostałych w GOUK.
Zmiany w dz. 754 wprowadza się w związku z nieprzewidzianą naprawą samochodu strażackiego Jelcz.
W dziale 801 i 854 wprowadza się zmiany w związku z koniecznością zapewnienia prawidłowego bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych. W szkole Podstawowej w Nurcu Stacji zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki.
Dokonuje się zmian w paragrafach dz. 851 o kwotę 700 zł z przeznaczeniem m.in. na koszty związane z kierowaniem osób uzależnionych na leczenie odwykowe.
W dz. 852 zwiększa się wydatki na realizację zadań własnych gmin w zakresie wypłat zasiłków ( 2 000 zł) oraz w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych (6 200 zł), zmniejsza się wydatki w zakresie zakupu usług pozostałych w Domach pomocy społecznej.
Dokonuje się przesunięć w dz. 921 na kwotę 2 000 zł . Środki przeznacza się m.in. odmalowanie ścian wewnętrznych w budynku GOUK.
W dz. 926 dokonuje się przesunięć na kwotę 500 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS .
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/163/06 Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 25 października 2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 roku.
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozpocz. Zakończ. |
Wartość Kosztorys zadania |
Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2005 roku) |
Pozostałość środków na r-ku inwestycyj- nym |
Środki wynikające z planów na 2006r ogółem w zł |
W tym: |
Przewidywane środki do pozyskania z różnych źródeł |
||||||
Środki własne budżeto-we |
Środki z własnych funduszy celowych |
Wpłaty ludności |
Środki z budżetu państwa |
Dotacje bezzwrot-ne z fundusz. celowych |
Kredyty i pożyczki |
Inne środki (np. bezzwrotne środki unijne) |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Zadania kontynuowane |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wólka Nurzecka i Zalesie
|
2004/ 2006 |
360 814 |
19 000 |
|
341 814 |
102 870 |
|
|
|
|
|
238 944 |
|
Ogółem |
|
360 814 |
19 000 |
|
341 814 |
102 870 |
|
|
|
|
|
238 944 |
|
Metryka strony