Uchwała Nr VI/39/07
Uchwała nr VI/39/07
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 14 sierpnia 2007r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9, lit c, d, e, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr153 poz 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055 , Nr 116 poz 1203 , Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128/ oraz art.165, art. 184 i art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 249 poz. 1832 / Rada Gminy Nurzec Stacja uchwala co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych polegających na ich zwiększeniu – dochody o kwotę 68 702 zł; wydatki o kwotę – 29 423 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych polegających na ich zmniejszeniu – dochody o kwotę 43 664 zł; wydatki o kwotę 4 385 zł zgodnie z załącznikem nr 2.
§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na łączną kwotę 41 200 zł zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych po zmianach - załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy.
§ 5. Wprowadza się zmiany w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 po zmianach określa załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy.
§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- Plan dochodów ogółem – 8 213 847 zł,
- Plan wydatków ogółem – 8 213 847 zł.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Zenon Podbielski
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/39/07 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 14 sierpnia 2007r.
Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych
Dział | Rozdział-nazwa | § | Zwiększenie dochodów | Zwiększenie wydatków | Plan dochodów po zmianach | Plan wydatków po zmianach |
010 | Rolnictwo i łowiectwo |
| 24 739 | 0 | 134 727 | 0 |
| 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
| 13 500 | 0 | 55 500 | 0 |
0960 | 13 500 | 0 | 13 500 | 0 | ||
| 01095–Pozostała działalność |
| 11 239 | 0 | 79 227 | 0 |
0770 | 11 239 | 0 | 60 720 | 0 | ||
020 | Leśnictwo |
| 1 700 | 0 | 5 700 | 0 |
| 02001-Gospodarka leśna |
| 1.700 | 0 | 5 700 | 0 |
0750 | 1 700 | 0 | 5 700 | 0 | ||
600 | Transport i łączność |
| 6 600 | 4 200 | 66 600 | 242 285 |
| 60016-Drogi publiczne gminne |
| 6 600 | 4 200 | 6 600 | 140 450 |
0690 | 6 600 | 0 | 6 600 | 0 | ||
4480 | 0 | 4 200 | 0 | 4 200 | ||
700 | Gospodarka mieszkaniowa |
| 2 400 | 0 | 82 400 | 0 |
| 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
| 2 400 | 0 | 82 400 | 0 |
0970 | 2 400 | 0 | 2 400 | 0 | ||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
| 7 797 | 0 | 2 055 396 | 0 |
| 75615-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
| 7 797 | 0 | 877 997 | 0 |
|
| 0310 | 4 200 | 0 | 723 030 | 0 |
|
| 0500 | 3 597 | 0 | 3 597 | 0 |
758 | Różne rozliczenia |
| 16 634 | 0 | 3 756 769 | 0 |
| 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst |
| 16 634 | 0 | 2 267 791 | 0 |
|
| 2920 | 16 634 | 0 | 2 267 791 | 0 |
852 | Pomoc społeczna |
| 700 | 700 | 1 905 298 | 2 140 216 |
| 85212 – Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna |
| 700 | 0 | 1 551 300 | 0 |
0970 | 700 | 0 | 1 300 | 0 | ||
85219 – Ośrodki pomocy społecznej |
| 0 | 700 | 0 | 182 441 | |
4210 | 0 | 700 | 0 | 14 493 | ||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza |
| 0 | 16 634 | 0 | 362 206 |
| 85401 – Świetlice szkolne |
| 0 | 16 634 | 0 | 321 518 |
4270 | 0 | 16 634 | 0 | 66 634 | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| 243 | 0 | 243 | 0 |
| 90020-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
| 243 | 0 | 243 | 0 |
0400 | 243 | 0 | 243 | 0 | ||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
| 7 889 | 7 889 | 90 889 | 277 998 |
| 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
| 7 889 | 7 889 | 7 889 | 90 948 |
|
| 0690 | 1 639 | 0 | 1 639 | 0 |
|
| 0960 | 6 250 | 0 | 6 250 | 0 |
|
| 4210 | 0 | 2 789 | 0 | 14 289 |
|
| 4300 | 0 | 5 100 | 0 | 14 600 |
Razem | 68 702 | 29 423 | 8 257 511 | 8 218 232 |
Objaśnienia do tabeli:
Zwiększa się dochody i wydatki w dz. 010 o kwotę 24 739 zł w związku ze zwiększonym wpływem środków za sprzedane działki oraz wpływami z tytułu zaległych wpłat za przyłącza kanalizacyjne. Czynsz za obwody łowieckie w dz. 020 wpłynął w kwocie wyższej o 1700 zł niż zakładano w planie dochodów. W dz. 600 zwiększono plan dochodów o kwotę 6 600 zł na podstawie umowy podpisanej w wyniku przeprowadzenia przetargu na sprzedaż drzew na drodze gminnej . W dz. 700 dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 2 400 zł w związku z wpływem środków wydatkowanych w latach ubiegłych na koszty zastępstwa procesowego. Zwiększono o 7 797 zł dochody w dz. 756 z uwagi na wpływ podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych przekazanego przez Urząd Skarbowy – 3597 zł oraz opodatkowanie dróg gminnych , w których nie zostały zlokalizowane żadne budowle-4 200zł.
Na podstawie pisma Ministra Finansów ST5-4822-4g/2007 zwiększa się dochody w dz. 758 – subwencja oświatowa o kwotę 16 634 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych. Środki zostaną wykorzystane w dz. 854 na remont kuchni w Gimnazjum Publicznym w Nurcu Stacji. Zwiększenie dochodów o 700 zł w dz. 852 nastąpiło w związku z wyegzekwowaniem zaliczek alimentacyjnych przez komornika należnych w 50% dla jednostek samorządu terytorialnego. Dochody z tego tytułu przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w ośrodku pomocy społecznej. Z tytułu wpływu środków z opłaty produktowej zwiększa się dochody w dz. 900 o kwotę 243 zł. W związku z obchodami Dnia Nurca zwiększa się plan dochodów w dz. 921 o kwotę 7 889 zł. Środki powyższe pochodzą od sponsorów i darczyńców i zostaną przeznaczone na sfinansowanie działalności kulturalnej.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/39/07Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 14 sierpnia 2007r.
Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych
Dział | Rozdział-nazwa | § | Zmniejszenia dochodów | Zmniejszenia wydatków | Plan dochodów po zmianach | Plan wydatków po zmianach |
600 | Transport i łączność |
| 0 | 4 385 | 0 | 237 900 |
| 60016-Drogi publiczne gminne |
| 0 | 4 385 | 0 | 136 065 |
|
| 6050 | 0 | 4 385 | 0 | 66 365 |
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
| 43 664 | 0 | 2 011 732 | 0 |
75615-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek oranizacyjnych |
| 43 664 | 0 | 834 333 | 0 | |
0310 | 43 664 | 0 | 679 366 | 0 | ||
| RAZEM |
| 43 664 | 4 385 | 8 213 847 | 8 213 847 |
Objaśnienia do tabeli: W dz. 600 dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 4 385 zł m.in. w związku z rozstrzygniętym przetargiem na opracowanie dokumentacji technicznej na drogi gminne. Wartość zamówienia jest niższa niż kwota zaplanowana w budżecie. W związku z wydzieleniem od dn. 01.07.2007r. operatora dystrybucyjnego z Zakładu Energetycznego Białystok SA i zmianą deklaracji na podatek od nieruchomości zmniejszono dochody w dz. 756 o kwotę 43 664 zł. |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/39/07
Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia
14 sierpnia 2007r.
Zmiany w planie wydatków
Dział | Rozdział-nazwa | § | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
600 | Transport i łączność |
| 18 785 | 31 200 | 250 315 |
| 60014 – Drogi publiczne powiatowe |
| 0 | 12 415 | 12 415 |
2320 | 0 | 12 415 | 12 415 | ||
| 60016-Drogi publiczne gminne |
| 18 785 | 18 785 | 136 065 |
6050 | 18 785 | 0 | 47 580 | ||
4210 | 0 | 2 785 | 24 285 | ||
4300 | 0 | 16 000 | 59 500 | ||
758 | Różne rozliczenia |
| 12 415 | 0 | 0 |
| 75818 – Rezerwy ogólne i celowe |
| 12 415 | 0 | 0 |
4810 | 12 415 | 0 | 0 | ||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza |
| 10 000 | 10 000 | 378 840 |
| 85401 – Świetlice szkolne |
| 10 000 | 10 000 | 321 518 |
4270 | 10 000 | 0 | 56 634 | ||
|
| 6060 | 0 | 10 000 | 10 000 |
Razem | 41 200 | 41 200 | 8 213 847 |
Objaśnienia do tabeli:
W dz. 600 dokonano zmian w planie wydatków m.in.w związku z realizacją remontu mostu na rzece Pulwie w Klukowiczach we własnym zakresie oraz rozwiązano rezerwę w dz. 758 w kwocie 12 415 zł z przeznaczeniem na dotację dla powiatu na remont chodnika na drodze powiatowej w Nurcu-Stacji .
Zmiany w dz. 854 na kwotę 10 000 zł związane są z remontem kuchni w Gimnazjum i planowanym zakupem pieca gazowego.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/39/07
Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 14 sierpnia 2007r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2007r.
Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | |||||
rok budżetowy 2007 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | |||||||||
dochody własne jst | kredyty | środki pochodzące | środki wymienione | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1. | 010 | 01010 | Rozbudowa wodociągu wiejskiego i modernizacja Stacji uzdatniania wody w Nurcu-Stacji – okres realizacji w latach 2003 - 2008 | 2 652 923 | 95 430 | 95 430 |
|
|
| |
2. | 010 | 01010 | Budowa garażu na agregat prądotwórczy we wsi Tymianka | 3 792 | 3 792 | 3 792 |
|
|
| |
3. | 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych | 3 193 287 | 47 580 | 47 580 |
|
|
| |
5. | 801 | 80101 | Modernizacja budynku szkoły w Nurcu Stacji | 420 000 | 120 000 | 120 000 |
|
|
| |
Ogółem | 6 270 002 | 266 802 | 266 802 |
|
|
|
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/39/07
Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 14 sierpnia 2007r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 | ||||||||||||||
Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | ||||||||
rok budżetowy 2007 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | 2008 r. | 2009 r. | |||||||||||
dochody własne jst | kredyty | środki pochodzące | środki wymienione | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
1. | 010 | 01010 | Rozbudowa wodociągu wiejskiego i modernizacja stacji uzdatniania wody w Nurcu-Stacji - okres realizacji w latach 2003 - 2008 | 2 652 923 | 95 430 | 95 430 |
| A. |
| 2 485 308 |
| Urząd Gminy Nurzec-Stacja | ||
2. | 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych okres realizacji w latach 2007 - 2009 | 3 193 287 | 47 580 | 47 580 |
| A. |
| 1 277 955 | 1 867 752 | Urząd Gminy Nurzec-Stacja | ||
Ogółem | 5 846 210 | 143 010 | 143 010 |
|
|
| 3 763 263 | 1 867 752 | x | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) |
|
|
|
|
|
| ||||||||
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|
|
|
| ||||||||||
C. Inne źródła |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
Metryka strony