Uchwala Nr X/71/08
Uchwała nr X/71/08
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 11 marca 2008r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9, lit c, d, e, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr153 poz 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055 , Nr 116 poz 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art.165, art. 184 i art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169, poz. 1420z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 731, Nr 140, poz. 484) Rada Gminy Nurzec Stacja uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych polegających na ich zwiększeniu o kwotę 172 972 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych polegających na ich zmniejszeniu o kwotę 89 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na łączną kwotę 37 281 zł zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych po zmianach - załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy.
§ 5. Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 po zmianach określa załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy.
§ 6. Wprowadza się zmiany do wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności . Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały Rady Gminy.
§ 7. Wprowadza się zmiany do planu dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych polegających na zmianie stanu środków pieniężnych na początek roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały Rady Gminy.
§ 8. Wprowadza się zmiany do planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie stanu środków obrotowych na początek roku zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały Rady Gminy.
§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- Plan dochodów ogółem – 8 742 511 zł,
- Plan wydatków ogółem – 9 362 691 zł.
Źródło sfinansowania deficytu w kwocie 620 180 zł stanowią:
- Planowane do zaciągnięcia kredyty w kwocie – 315 180 zł,
- Planowane do zaciągnięcia pożyczki w kwocie – 305 000 zł.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Zenon Podbielski
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/71/08Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 11 marca 2008r.
Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych
Dział | Rozdział-nazwa | § | Zwiększenie dochodów | Zwiększenie wydatków | Plan dochodów po zmianach | Plan wydatków po zmianach |
600 | Transport i łączność |
| 100 | 74 440 | 100 | 716 220 |
| 60014 – Drogi publiczne powiatowe |
| - | 40 000 | - | 81 000 |
6300 | - | 40 000 | - | 81 000 | ||
| 60016 – Drogi publiczne gminne |
| 100 | 23 100 | 100 | 623 880 |
0690 | 100 | - | 100 | - | ||
4430 | - | 100 | - | 600 | ||
6050 | - | 23 000 | - | 401 180 | ||
60017 – Drogi wewnętrzne |
| - | 11 340 | - | 11 340 | |
4480 | - | 11 340 | - | 11 340 | ||
750 | Administracja publiczna |
| 1 500 | - | 71 950 | - |
| 75023 – Urzędy gmin |
| 1500 | - | 4 500 | - |
0970 | 1 500 | - | 1 500 | - | ||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
| 11 340 | - | 2 389 854 | - |
| 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
| 11 340 | - | 996 950 | - |
0310 | 11 340 | - | 830 391 | - | ||
758 | Różne rozliczenia |
| 157 032 | - | 4 295 539 | - |
75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst. |
| 157 032 | - | 2 481 528 | - | |
2920 | 157 032 | - | 2 481 528 | - | ||
801 | Oświata i wychowanie |
| - | 90 955 | - | 3 765 753 |
| 80101–Szkoły podstawowe |
| - | 38 019 | - | 1 907 987 |
3020 | - | 12 598 | - | 87 350 | ||
4010 | - | 16 020 | - | 1 109 338 | ||
4110 | - | 3 739 | - | 193 985 | ||
4120 | - | 602 | - | 31 226 | ||
4440 | - | 5 060 | - | 70 208 | ||
80110-Gimnazja |
| - | 41 312 | - | 896 503 | |
3020 | - | 3 411 | - | 52 468 | ||
4010 | - | 30 013 | - | 565 587 | ||
4110 | - | 4 764 | - | 100 062 | ||
4120 | - | 767 | - | 16 107 | ||
4440 | - | 2 357 | - | 38 359 | ||
80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
| - | 367 | - | 16 180 | |
3250 | - | 367 | - | 16 180 | ||
80148-Stołówki szkolne |
| - | 10 934 | - | 180 324 | |
3020 | - | 631 | - | 2 136 | ||
4010 | - | 8 345 | - | 131 695 | ||
4110 | - | 1 280 | - | 21 940 | ||
4120 | - | 201 | - | 3 531 | ||
4440 | - | 477 | - | 7 107 | ||
80195-Pozostała działalność |
| - | 323 | - | 42 161 | |
4440 | - | 323 | - | 36 161 | ||
851 | Ochrona zdrowia |
| - | 4 577 | - | 115 177 |
| 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
| - | 4 577 | - | 35 577 |
4210 | - | 2 577 | - | 8 977 | ||
4300 | - | 2 000 | - | 8 000 | ||
852 | Pomoc społeczna |
| 3 000 | 3 000 | 1 751 010 | 2 019 360 |
| 85219 – Ośrodki pomocy społecznej |
| 3 000 | 3 000 | 71 010 | 183 370 |
2030 | 3 000 | - | 71 000 | - | ||
4010 | - | 3 000 | - | 113 300 | ||
Razem | 172 972 | 172 972 | 8 742 600 | 9 362 780 |
Objaśnienia do tabeli:
Zwiększa się dochody w dz. 600 o kwotę 100 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz zwiększa się wydatki o kwotę 74 440 zł , z tego 40 000 zł przeznacza się na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Siemiatyckiego na opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Nurzec-Stacja; o 23 000 zł zwiększa się wydatki inwestycyjne w związku z planowaną przebudową ulicy Okrężnej w Nurcu-Stacji; o 11 340 zł zwiększa się podatek od nieruchomości od dróg należących do gminy i podlegających opodatkowaniu.
W dz. 750 zwiększa się dochody o 1 500 zł m.in. z tytułu refundacji wynagrodzeń za rok ubiegły przez Rejonowy Urząd Pracy.
W dz. 756 zwiększone dochody o 11 340 zł dotyczą w/w podatku od nieruchomości od dróg wewnętrznych.
Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4820/1/2008 zawierającego informację o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2008 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych , zwiększa się dochody w dz. 758 o kwotę 157 032 zł i są to dochody z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej . Ze względu na planowany wzrost wynagrodzeń w oświacie zwiększono wydatki w dz. 801 o kwotę 90 955 zł. Kwota ta dotyczy przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zarówno pracowników jak i emerytów szkół i stanowi ok. 5% planowanego wzrostu wynagrodzeń, natomiast pozostałe 5% wzrostu wynagrodzeń w oświacie ujęto w pierwotnej uchwale budżetowej i przeznaczono na ten cel środki własne gminy.
W dz. 851 zwiększa się wydatki o kwotę 4 577 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z osiągnięciem wyższych dochodów w 2007r. niż planowane z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz w związku z niewykonaniem wydatków w 2007r.
Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB.II.MC.3011-19/08 zwiększa się dochody i wydatki w dz. 852 o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/71/08 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 11 marca 2008r.
Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych
Dział | Rozdział-nazwa | § | Zmniejszenia dochodów | Zmniejszenia wydatków | Plan dochodów po zmianach | Plan wydatków po zmianach |
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
| 89 | 89 | 718 | 718 |
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
| 89 | 89 | 718 | 718 | |
2010 | 89 | - | 718 | - | ||
4110 | - | 11 | - | 92 | ||
4120 | - | 2 | - | 15 | ||
4170 | - | 76 | - | 611 | ||
| RAZEM |
| 89 | 89 | 8 742 511 | 9 362 691 |
Objaśnienia do tabeli: Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku DBŁ.3101-1-3/08 zawierającego informację o planowanej na rok 2008 dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zmniejsza się dochody i wydatki z tego tytułu w dz. 751 o kwotę 89 zł.
|
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/71/08Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 11 marca 2008r.
Zmiany w planie wydatków
Dział | Rozdział-nazwa | § | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
600 | Transport i łączność |
| 5 600 | 5 600 | 716 220 |
| 60016 - Drogi publiczne gminne |
| 5 600 | - | 618 280 |
4480 | 5 600 | - | 0 | ||
60017- Drogi wewnętrzne |
| - | 5 600 | 16 940 | |
4480 | - | 5 600 | 16 940 | ||
801 | Oświata i wychowanie |
| 29 230 | 29 230 | 3 765 753 |
| 80101- Szkoły podstawowe |
| - | 7 500 | 1 915 487 |
4210 | - | 7 500 | 110 000 | ||
| 80104 - Przedszkola |
| 28 945 | 11 095 | 504 039 |
3020 | - | 2 770 | 17 050 | ||
4010 | 24 871 | - | 269 418 | ||
4110 | 3 509 | - | 46 667 | ||
4120 | 565 | - | 7 512 | ||
4210 | - | 7 432 | 65 000 | ||
4440 | - | 893 | 14 092 | ||
80113- Dowożenie uczniów do szkół |
| - | 10 550 | 203 454 | |
| 4210 | - | 10 550 | 97 550 | |
80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
| 285 | - | 15 895 | |
3250 | 285 | - | 15 895 | ||
80195 – Pozostała działalność |
|
| 85 | 42 246 | |
4440 | - | 85 | 36 246 | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| 2 451 | 2 451 | 242 630 |
| 90095 – Pozostała działalność |
| 2 451 | 2 451 | 93 130 |
4300 | - | 1 816 | 5 816 | ||
4430 | - | 500 | 500 | ||
4440 | - | 135 | 1 965 | ||
6060 | 2 451 | - | 3 549 | ||
Razem | 37 281 | 37 281 | 9 362 691 |
Objaśnienia do tabeli:
Dz.600 – zmiana dotyczy podatku od nieruchomości od dróg podlegających opodatkowaniu, a należących do gminy, które nie są drogami zakwalifikowanymi do dróg gminnych publicznych.
W Przedszkolu Gminnym w związku z powrotem nauczyciela z urlopu zdrowotnego i zmniejszeniem w ślad za tym zatrudnienia , zmniejszono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 28 945 zł, oraz o 285 zł fundusz na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Kwotę powyższą pozostawia się w dz. 801 i przeznacza się : 7 500 zł na uzupełnienie planu wydatków w Szkole Podstawowej w Siemichoczach na zakupy materiałów i wyposażenia; o 11 095 zł zwiększa się plan wydatków w Przedszkolu i z tego na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przeznacza się kwotę 2 770 zł, na zakup materiałów i wyposażenia - 7 432 zł oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – 978 zł; kwotę 10 550 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w zakresie dowożenia uczniów do szkół m.in. na zakupy paliwa do autobusów szkolnych oraz busa, służącego do dowożenia uczniów do szkoły specjalnej w Siemiatyczach.
W związku ze zrealizowaniem zakupu inwestycyjnego w postaci odśnieżarki, której wartość wyniosła 3 549 zł przy planie 6 000 zł dokonuje się zmian w planie wydatków w dz. 900 o kwotę 2 451 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność w zakresie gospodarki komunalnej.
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/71/08Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 11 marca 2008r.
Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |||||
rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | ||||||||||
dochody własne jst | kredyty | środki pochodzące | środki wymienione | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1. | 010 | 01010 | Rozbudowa wodociągu wiejskiego i modernizacja stacji uzdatniania wody w Nurcu Stacji -okres realizacji w latach 2003 - 2009 | 3 122 1861) | 2 250 000 |
| 305 000 | A. | 1 945 000 2) | Urząd Gminy Nurzec-Stacja | |
2. | 010 | 01010 | Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Zielone w Nurcu Stacji | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| A. |
| Urząd Gminy Nurzec-Stacja | |
3. | 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych - okres realizacji w latach 2007-2009 | 3 466 8803) | 700 400 |
| 315 180 | A. | 385 220 4) | Urząd Gminy Nurzec- Stacja | |
4. | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Okrężnej w Nurcu-Stacji- okres realizacji w latach 2004-2008 | 90 000 | 86 000 | 86 000 |
|
|
| Urząd Gminy Nurzec-Stacja |
Zadania inwestycyjne w 2008 r.
5. | 750 | 75023 | Zakup szafy metalowej | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
|
|
| Urząd Gminy Nurzec-Stacja |
6. | 750 | 75023 | Zakup komputerów | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
|
|
| Urząd Gminy Nurzec-Stacja |
7. | 801 | 80101 | Modernizacja budynku szkoły w Nurcu Stacji | 131 180 | 131 180 | 131 180 |
|
|
| Szkoła Podstawowa w Nurcu - Stacji |
8. | 900 | 90095 | Zakup odśnieżarki | 3 549 | 3 549 | 3 549 |
| A. |
| Urząd Gminy Nurzec-Stacja |
Ogółem | 6 833 795 | 3 191 129 | 240 729 | 620 180 |
| 2 330 220 | x | |||
1) nakłady poniesione w latach 2003 – 2007 – 72 186 zł 2) kwota 1 945 000 zł zostanie wprowadzona do planu dochodów i wydatków po podpisaniu umowy na dofinansowanie ze środków pomocowych z EFRR 3) nakłady poniesione w 2007r. – 47 580 zł 4) kwota 385 220 zł zostanie wprowadzona do planu dochodów i wydatków po podpisaniu umowy na dofinansowanie ze środków pomocowych z EFRR |
Załącznik nr 5 do uchwały Nr X/71/08Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 11 marca 2008r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 |
| ||||||||||||||||||||||
Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
| ||||||||||||||||
rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | 2009 r. | 2010 r. |
| |||||||||||||||||||
dochody własne jst | kredyty | środki pochodzące | środki wymienione |
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ||||||||||
1. | 010 | 01010 | Rozbudowa wodociągu wiejskiego i modernizacja stacji uzdatniania wody w Nurcu Stacji - okres realizacji w latach 2003-2009 | 3 122 186* | 2 250 000 |
| 305 000 | A. | 1 945 000*** | 800 000 | 0 | Urząd Gminy Nurzec-Stacja |
| ||||||||||
2. | 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych , okres realizacji w latach 2007-2009 | 3 466 880** | 700 400 |
| 315 180 | A. | 385 220**** | 2 718 9001) | 0 | Urząd Gminy Nurzec-Stacja |
| ||||||||||
Ogółem | 6 589 066 | 2 950 400 |
| 620 180 |
| 2 330 220 | 3 518 900 |
| x |
| |||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
C. Inne źródła |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
1) na zaplanowaną w 2009r. kwotę 2 718 900 zł składają się : 1 495 395 zł - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.; 1 223 505 zł- kredyt jako wkład własny na współfinansowanie projektu |
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
* - nakłady poniesione w latach 2003-2007 - 72 186 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
** - nakłady poniesione w 2007r. 47 580 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
*** - kwota 1 945 000 zł zostanie wprowadzona do planu dochodów i wydatków po podpisaniu umowy na dofinansowanie ze środków pomocowych z EFRR |
| ||||||||||||||||||||||
**** - kwota 385 220zł zostanie wprowadzona do planu dochodów i wydatków po podpisaniu umowy na dofinansowanie ze środków pomocowych z EFRR |
| ||||||||||||||||||||||
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/71/08 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 11 marca 2008r.
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, | Wydatki | w tym: | Planowane wydatki |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Środki | Środki | 2008 r. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wydatki razem (9+13) | z tego: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Środki z budżetu krajowego** | Środki z budżetu UE |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
pożyczki | obligacje | pozostałe** | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki | obligacje | pozostałe |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| |||||||||||||||||||||
1 | Wydatki majątkowe razem: | x | 6 469 300 | 1 843685 | 4625615 | 2950400 | 620 180 | 620 180 |
|
| 2 330 220 |
|
|
| 2 330 220 |
| ||||||||||||||||||||||
1.1 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priorytet: | V Lokalna Infrastruktura Ochrony Środowiska |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Działanie: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa projektu: | Rozbudowa wodociągu wiejskiego i modernizacja stacji uzdatniania wody w Nurcu-Stacji |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem wydatki: |
| 010, 01010, 605x | 3 050 000 | 305 000 | 2745 000 | 3050000 | 305 000 | 305 000 |
|
| 2 745 000 |
|
|
| 2 745 000 |
| ||||||||||||||||||||||
z tego: 2008 r. |
|
| 2 250 000 | 305 000 | 1945 000 | 2250000 | 305 000 | 305 000 |
|
| 1 945 000 |
|
|
| 1 945 000 |
| ||||||||||||||||||||||
2009 r. |
|
| 800 000 | 0 | 800 000 | 800 000 | 0 | 0 |
|
| 800 000 |
|
|
| 800 000 |
| ||||||||||||||||||||||
2010 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
2011 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
1.2 | Program:RPO WP | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priorytet: | II Rozwój infrastruktury transportowej |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Działanie: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa projektu: | Przebudowa dróg gminnych |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem wydatki: |
| 600,60016, 605x | 3 419 300 | 1538 685 | 1880 615 | 3419 300 | 1538685 | 1538685 |
|
| 1 880 615 |
|
|
| 1 880 615 |
| ||||||||||||||||||||||
z tego: 2008 r. |
|
| 700 400 | 315 180 | 385 220 | 700 400 | 315 180 | 315 180 |
|
| 385 220 |
|
|
| 385 220 |
| ||||||||||||||||||||||
2009 r. |
|
| 2 718 900 | 1223 505 | 1495 395 | 2718 900 | 1223505 | 1223505 |
|
| 1 495 395 |
|
|
| 1 495 395 |
| ||||||||||||||||||||||
2010 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
2011 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
1.3 | ............... |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogółem (1+2) | x | 6 469 300 | 1 843685 | 4625615 | 2950400 | 620 180 | 620 180 |
|
| 2 330 220 |
|
|
| 2 330 220 |
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/71/08Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 11 marca 2008r.
Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.
w złotych
Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku |
Dochody
|
Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
I. | Dochody własne jednostek budżetowych | 12 463 | 190 900 | 191 100 | 12 263 |
| z tego: |
|
|
|
|
1. | Gimnazjum w Nurcu Stacji- świetlica z dożywianiem |
4 350 |
92 500 |
92 700 |
4 150 |
2. | Szkoła Podstawowa w Siemichoczach – świetlica z dożywianiem |
1 894 |
36 100 |
36 100 |
1 894 |
3. | Przedszkole Gminne w Nurcu Stacji | 6 219 | 62 300 | 62 300 | 6 219 |
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/71/08Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 11 marca 2008r.
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008r.
w złotych
Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2008r. |
I. | Stan środków obrotowych na początek roku | 4 157 |
II. | Przychody | 4 100 |
1. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska | 4 100 |
III. | Wydatki | 5 260 |
1. | Wydatki bieżące | 5 260 |
| Sprzątanie wysypisk śmieci | 5 000 |
| Prowizje bankowe | 260 |
2. | Wydatki majątkowe | 0 |
IV. | Stan środków obrotowych na koniec roku | 2 997 |
Metryka strony