Uchwała Nr XIV/90/08

Uchwała nr XIV/90/08

Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia .17 listopada  2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9, lit c, d, e, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr153 poz 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055 , Nr 116 poz 1203 , Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128/ oraz art.165, art. 184 i art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 249 poz. 1832 / Rada Gminy Nurzec Stacja uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych polegających na ich zwiększeniu: dochody o kwotę 231 150 zł ; wydatki o kwotę 193 185 zł  zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych  polegających na ich zmniejszeniu ; dochody o kwotę 3 800 zł: wydatki o kwotę 342 165 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych po zmianach  - załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy.

§ 4. Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 po zmianach określa załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy.

§ 5. Wprowadza się zmiany do wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności . Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  po zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały Rady Gminy.

§ 6. Plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianach określa załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem – 9 250 896  zł,

- Plan wydatków ogółem – 9 621 746  zł.

Deficyt budżetowy po zmianach wynosi  370 850 zł i zostanie sfinansowany:

- Planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie – 315 180 zł,

- Wolnymi środkami budżetowymi w kwocie – 55 670 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.                                                                                              

Przewodniczący Rady

Zenon Podbielski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/90/08 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 17 listopada 2008r.

  Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych

Dział

Rozdział-nazwa

§

Zwiększenie dochodów

Zwiększenie wydatków

     Plan dochodów po  zmianach

   Plan wydatków po zmianach

010

Rolnictwo i łowiectwo

 

57 949

52 604

202 513

578 251

 

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

 

9 700

5 000

54 500

408 212

0960

9 700

-

16 500

-

4260

-

5 000

-

45 000

 

01095 – Pozostała działalność

 

48 249

47 604

148 013

164 889

2010

47 604

-

131 770

-

4210

-

933

-

1 933

4430

-

46 671

-

129 226

0470

645

-

7 243

-

600

Transport i łączność

 

30 492

52 000

30 592

749 220

 

60016-Drogi publiczne gminne

 

492

22 000

592

535 680

0690

492

-

592

-

4270

-

12 000

-

65 000

4300

-

10 000

-

74 000

 

60017-Drogi wewnętrzne

 

30 000

30 000

30 000

132 540

2440

30 000

-

30 000

-

4270

-

30 000

-

114 800

700

Gospodarka mieszkaniowa

 

36 425

5 000

182 425

213 930

 

70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

36 425

5 000

182 425

213 930

0770

36 425

-

102 425

-

4300

-

5 000

-

37 816

750

Administracja publiczna

 

-

30 000

-

1 330 200

 

75023-Urzędy gmin

 

-

30 000

-

1 184 700

4300

-

30 000

-

110 000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

-

2 000

-

119 730

 

75412-Ochotnicze straże pożarne

 

-

2 000

-

118 925

4010

-

2 000

-

53 714

 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

32 965

5 000

2 319 949

28 000

 

75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

 

5 870

-

894 090

-

0910

5 870

-

10 140

-

 

75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

 

16 415

-

617 926

-

0340

2 065

-

6 212

-

0360

1 000

-

5 000

-

0430

500

-

3 500

-

0500

12 000

-

35 260

-

0910

850

-

3 450

-

 

75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

 

9 430

-

50 430

-

0410

3 000

-

13 000

-

0480

6 430

-

37 430

-

 

75621-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

 

1 250

-

757 003

-

0020

1 250

-

4 250

-

 

75647-Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

 

-

5 000

-

28 000

4100

-

5 000

-

27 000

758

Różne rozliczenia

 

44 700

-

4 346 739

-

75814-Rózne rozliczenia finansowe

 

44 700

-

54 200

  -

0920

5 500

-

15 000

-

0970

39 200

-

39 200

-

801

Oświata i wychowanie

 

9 619

17 151

67 309

3 926 081

 

80101-Szkoły podstawowe

 

1 419

17 151

17 889

2 076 020

0970

1 419

-

1 419

-

4010

-

15 732

 

1 145 506

4210

-

1 419

-

109 419

 

80104-Przedszkola

 

8 200

-

35 810

-

 

 

0830

8 200

-

35 800

-

851

Ochrona zdrowia

 

-

10 430

-

125 607

 

85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

-

6 430

-

42 007

4210

-

6 430

-

20 407

 

85195-Pozostała działalność

 

-

4 000

-

83 600

4210

-

3 500

-

25 000

4260

-

500

-

3 500

852

Pomoc społeczna

 

19 000

19 000

1 907 495

2 175 845

 

85212-Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 

2 000

-

1 386 000

-

2360

2 000

-

8 000

-

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 

15 000

15 000

303 000

336 000

2010

15 000

-

95 000

-

3110

-

15 000

-

336 000 w tym zlecone 95 000

85219 – Ośrodki pomocy społecznej

 

-

4 000

-

195 670

4210

-

2 000

-

16 000

4300

-

2 000

-

11 800

85228-Usługi opiekuńcze

 

2 000

-

4 500

-

0830

2 000

-

4 500

 

Razem

231 150

193 185

9 254 696

9 963 911

 

Objaśnienia do tabeli:

Zwiększa się dochody w dz. 010 o kwotę 57 949 zł z tego : z tytułu zaległych wpłat za przyłącza kanalizacyjne ( 9 700 zł); dotacja na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.EŻ.3011-423/08 w kwocie 47 604 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na jego obsługę;  za użytkowanie wieczyste gruntów ( 645 zł).  Jednocześnie zwiększa się plan wydatków związanych z zakupem energii na oczyszczalni ścieków i przepompowniach na terenie gminy – 5 000 zł.

Dz. 600 – na podstawie umowy nr DMG.III.3041-20/2007/2008 zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Nurzec-Stacja dotyczącej przekazania gminie dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Tymianka zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 30 000 zł; zwiększa się plan dochodów o kwotę 492 zł w  związku  z wpływem środków za zajęcie pasa drogowego; dokonuje się również zwiększenia planu wydatków o kwotę 22 000 zł na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych.

W dz. 700 zwiększa się plan dochodów majątkowych o 36 425 zł w związku z osiągnięciem wyższej niż planowana ceny za sprzedaną ,zabudowaną nieruchomość z zasobów mienia gminnego w Siemichoczach. O kwotę 5 000 zł zwiększa się plan wydatków związanych z zakupem usług pozostałych , a dotyczących wstępnych prac związanych z zaadaptowaniem budynku przy ul. Świerczewskiego zakupionego przez gminę w roku bieżącym.

Dz. 750- zwiększono plan wydatków o 30 000 zł  na zakup usług pozostałych w związku m.in. ze zwiększonymi kosztami ogrzewania budynku (większa powierzchnia z uwagi na przejęcie pomieszczeń w piwnicy) , opłatami pocztowymi, konserwacją programów komputerowych, obsługą prawną.

W dz. 754 zwiększa się o 2 000 zł plan wydatków na wynagrodzenia kierowców ochotniczych straży pożarnych.

W dz. 756 zwiększa się dochody o kwotę 32 965 zł z tytułu wpłat odsetek od zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych ( 6 720 zł); z tytułu  podatku transportowego (2 065 zł); z tyt. podatku od spadków i darowizn i podatku od czynności cywilnoprawnych (13 000 zł); z tyt. opłaty targowej (500 zł); z tyt. opłaty skarbowej (3 000 zł); z tyt. wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu (6 430 zł)  oraz z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (1 250 zł). Plan wydatków został zwiększony o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia inkasentom podatków.

Dz. 758 – o kwotę 5 500 zł dokonano zwiększenia dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych natomiast o kwotę 39 200 zł zwiększono dochody z tytułu niezrealizowanych do 30 września 2008r., zgodnie z uchwałą, wydatków niewygasających.

Dz. 801- zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 619 zł, z tego Szkoła Podstawowa w Siemichoczach – 693 zł z tytułu umowy zawartej z ubezpieczycielem, Szkoła Podstawowa w Nurcu Stacji – 726 zł – ze sprzedaży złomu  pozostałego po inwestycji pn. „Modernizacja budynku szkoły” , Przedszkole – 8 200 zł z tytułu wpłat przez rodziców opłaty stałej. Plan wydatków został zwiększony o kwotę 17 151 zł, z tego kwota 15 732 zł pochodzi ze zmniejszenia planu wydatków Szkoły Podstawowej w Nurcu Stacji dz. 854, ponieważ w roku bieżącym nie było nauczyciela zatrudnionego na etacie w świetlicy szkolnej.   

Dz.851 – zwiększa się plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 6 430 zł  oraz na bieżące wydatki dotyczące utrzymania budynku ośrodka zdrowia o kwotę 4 000 zł.

W dz. 852 zwiększono dochody i wydatki o kwotę 19 000 zł. Dochody zwiększono z tytułu: dotacji celowej na realizacje zadań bieżących  z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami jako uzupełnienie planu dotacji na wypłatę zasiłków stałych (15 000 zł) – na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.MC.3011-435/08 ; zwrotu zaliczek alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych należnych budżetowi gminy  – 2 000 zł; wpłat za świadczone usługi opiekuńcze – 2 000 zł  .  Kwota 4 000 zł w planie wydatków została przeznaczona  na bieżące funkcjonowanie GOPS.

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/90/08 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 17 listopada 2008r.  

Zmniejszenia planu dochodów  i wydatków budżetowych

Dział

Rozdział-nazwa

§

Zmniejszenia dochodów

Zmniejszenia wydatków

     Plan dochodów po  zmianach

   Plan wydatków po zmianach

010

Rolnictwo i łowiectwo

 

-

275 000

-

303 251

 

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

 

-

275 000

-

133 212

6050

-

275 000

-

40 000

600

Transport i łączność

 

-

31 433

-

717 787

 

60014-Drogi publiczne powiatowe

 

-

9 433

-

71 567

2710

-

1 763

-

39 237

6300

-

7 670

-

32 330

 

60017-Drogi wewnętrzne

 

 

22 000

-

110 540

 

 

4270

-

22 000

-

92 800

750

Administracja publiczna

 

1 800

-

70 150

-

 

75023-Urzędy gmin

 

1 800

-

2 700

-

0690

1 800

-

1 200

-

 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

2 000

-

2 317 949

-

 

75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

 

2 000

-

892 090

-

0500

2 000

-

0

-

757

 Obsługa długu publicznego

 

-

20 000

-

30 000

 

 

 

 

 

 

75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

 

-

20 000

-

30 000

8070

-

20 000

-

30 000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

-

15 732

-

96 376

 

85401-Świetlice szkolne

 

 

15 732

-

2040

3020

-

1 744

-

0

4010

-

11 666

-

0

4040

-

67

 

1 733

 

 

4110

-

1 943

-

264

 

 

4120

-

312

-

43

Razem

3 800

342 165

9 250 896

9 621 746

 

Dz.010 – zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych  na rozbudowę wodociągu wiejskiego i modernizację stacji uzdatniania wody w Nurcu-Stacji o kwotę 275 000 zł i dokonuje się przesunięcia w czasie tj. do 2010 roku tej inwestycji, w związku z brakiem możliwości aplikowania  o środki unijne do chwili obecnej.

Dz.600 - w związku z podpisanym aneksem z Powiatem Siemiatyckim zmniejsza się środki na pomoc finansową w formie dotacji  dla Powiatu o kwotę 9 433 zł, z tego – remont chodnika na ul. Żerczyckiej o kwotę 1 763 zł, ; opracowanie dokumentacji budowlanej o kwotę 7 670 zł.

W dz. 757 zmniejsza się wydatki na obsługę kredytów i pożyczek o kwotę 20 000 zł.

W dz. 854 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 732 zł (Szkoła Podstawowa w Nurcu-Stacji) ponieważ szkoła nie zatrudnia na etacie nauczycieli w świetlicy szkolnej.

Dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 3 800 zł, z tego w dz. 750 o kwotę 1 800 zł – z tyt. wydawania zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz w dz. 756 o kwotę 2 000 zł z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/90/08 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 17 listopada 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

 

rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)

z tego źródła finansowania

 

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych  źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

 
 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

1.

010

01010

Rozbudowa wodociągu wiejskiego i modernizacja stacji uzdatniania wody w Nurcu Stacji -okres realizacji w latach 2003 - 2009

3 122 1861)

30 000

 30 000

 

A.      
B. 
C.

 

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

 

2.

010

01010

Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Zielone w Nurcu Stacji

10 000

10 000

10 000

 

A.     
B.
C.

 

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

 

3.

010

01095

Budowa zbiornika małej retencji we wsi Żerczyce

27 000  

27 000

 27 000

 

A.      
B. 
C. 

 

Urząd Gminy Nurzec- Stacja

 

4.

600

60016

Przebudowa dróg gminnych - okres realizacji w latach 2007-2009.

3 466 880²)  

700 400

 

315 180

A.      
B. 
C. 

385 220 ³)

Urząd Gminy Nurzec- Stacja

 

5.

600

60016

Przebudowa ulicy Okrężnej w Nurcu-Stacji- okres realizacji w latach 2004-2008

71 000

67 000

67 000

  

 

 

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

 

6.

700

70005

Zakup zabudowanej nieruchomości przy ul. Świerczewskiego w Nurcu-Stacji

20 600

20 600

20 600

 

 

 

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

 

7.

750

75023

Zakup szafy metalowej

6 000

6 000

6 000

 

 

 

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

 

8.

801

80101

Modernizacja budynku szkoły w Nurcu Stacji *

250 427

248 307

248 307

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Nurcu - Stacji

 

9.

900

90095

Zakup odśnieżarki

3 549

3 549

3 549

 

A.     
B..........
C...........

 

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

 

Ogółem

6 977 642

1 112 856

412 456

315 180

 

385 220³)

x

 

 

1) nakłady poniesione w latach 2003 – 2007 – 72 186 zł

2) nakłady poniesione w  2007r. – 47 580 zł

3) kwota 385 220 zł  zostanie wprowadzona do planu dochodów i wydatków po podpisaniu umowy na dofinansowanie ze środków pomocowych z EFRR

*) zmiany w § 6050 dokonano zarządzeniem Wójta wprowadzającym zmiany w budżecie gminy na 2008r. nr 39/08 


 

 


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/90/08 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 17 listopada 2008r.

 

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

 

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

 

rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

2009 r.

2010 r.

 

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
 z innych  źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

1.

010

01010

Rozbudowa wodociągu wiejskiego i modernizacja stacji uzdatniania wody w Nurcu Stacji - okres realizacji w latach 2003-2009

3 122 186*

30 000

 30 000

 

A.    
B. 
C. 

 

1 000 000

2 020 000

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

 

2.

600

60016

Przebudowa dróg gminnych , okres realizacji w latach 2007-2009

3 466 880**

700 400

 

315 180

A.     
B.
C.

385 220***

2 718 9001)

0

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

 

Ogółem

6 589 066

730 400

 

315 180

 

385 220

3 718 900

 2 020 000

x

 

 

 

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

 

 

 

 

 

 

 

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

 

 

 

 

 

C. Inne źródła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1) na zaplanowaną w 2009r.  kwotę 2 718 900 zł składają się : 1 495 395 zł -  środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.; 1 223 505 zł- kredyt jako wkład własny  na współfinansowanie projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - nakłady poniesione w latach 2003-2007 - 72 186 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** - nakłady poniesione w 2007r. 47 580 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** - kwota 385 220zł zostanie wprowadzona do planu dochodów i wydatków po podpisaniu  umowy na dofinansowanie ze środków pomocowych  z EFRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

              

 

  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/90/08 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 17 listopada 2008r.

                      

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Projekt

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

Klasyfikacja (dział, rozdział,
paragraf)

Wydatki
w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)
(6+7)

w tym:

Planowane wydatki

 

Środki
z budżetu krajowego

Środki
z budżetu UE

2008 r.

 

Wydatki razem (9+13)

z tego:

 

Środki z budżetu krajowego**

Środki z budżetu UE

 

Wydatki razem (10+11+12)

z tego, źródła finansowania:

Wydatki razem (14+15+16+17)

z tego, źródła finansowania:

 

pożyczki
i kredyty

obligacje

pozostałe**

pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa

pożyczki
i kredyty

obligacje

pozostałe

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

1

Wydatki majątkowe razem:

x

6 469 300

2301185

4168115

730 400

345 180

315 180

 

 30 000

385 220

 

 

 

385 220

 

1.1

Program:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Priorytet:

3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

 

Działanie:

 

 

Nazwa projektu:

Rozbudowa wodociągu wiejskiego i modernizacja stacji uzdatniania wody w Nurcu-Stacji

 

Razem wydatki:

 

010, 01010, 605x

3 050 000

762 500

2 287500

3050000

762 500

732 500

 

 30 000

2 287 500

 

 

 

2 287 500

 

z tego: 2008 r.

 

 

30 000

30 000

0

30 000

30 000

0

 

30 000

0

 

 

 

0

 

2009 r.

 

 

1 000 000

227 500

772 500

1000000

227 500

227 500

 

 0

772 500

 

 

 

772 500

 

2010 r.

 

 

 2 020 000

 505 000

1515000 

 2020000

 505 000

 505 000

 

 0

 1 515 000

 

 

 

 1 515 000

 

2011 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Program:RPO WP

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

 

Priorytet:

II Rozwój infrastruktury transportowej

 

Działanie:

 

 

Nazwa projektu:

Przebudowa dróg gminnych

 

Razem wydatki:

 

600,60016, 605x

3 419 300

1538 685

1880 615

3419 300

 1538685

1538685

 

 

1 880 615

 

 

 

1 880 615

 

z tego: 2008 r.

 

 

700 400

315 180

385 220

700 400

315 180

315 180

 

 

385 220

 

 

 

385 220

 

2009 r.

 

 

2 718 900

1223 505

1495 395

2718 900

1223505

1223505

 

 

1 495 395

 

 

 

1 495 395

 

2010 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

...............

 

 

Ogółem (1+2)

x

6 469 300

2301185

4168115

730 400

345 180

315 180

 

 30 000

385 220

 

 

 

385 220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

 

 

 

 

 

 

 

 

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       


 

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/90/08 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 17 listopada 2008r.

 

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w złotych

 

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2008 r.

 
 
 

1

2

3

4

 

Przychody ogółem:

 

570 850

 

1.

Kredyty

§ 952

315 180

 

2.

Pożyczki

§ 952

 

 

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

 

 

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

 

 

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

 

 

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

 

 

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

 

 

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

255 670

 

Rozchody ogółem:

 

200 000

 

1.

Spłaty kredytów

§ 992

 

 

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

200 000

 

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

 

 

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

 

 

5.

Lokaty

§ 994

 

 

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

 

 

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Nurzec-Stacja

Wytwarzający/odpowiadający: Norbert Jadczuk

Wprowadzający: Norbert Jadczuk

Data wprowadzenia: 2009-01-07

Data modyfikacji: 2009-01-07

Opublikował: Norbert Jadczuk

Data publikacji: 2009-01-07