Uchwała Nr III/17/06 Rady Gminy Nurzec-Stacja

UCHWAŁA NR III/17/06
RADY GMINY NURZEC-STACJA

 

z dnia 29 grudnia 2006 r.

        w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nurzec-Stacja na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Gminy Nurzec-Stacja uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 8 506 630 , zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 8 506 630 , zgodnie z załącznikiem nr 2.

2.      Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2008 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku).

§ 3.  Przychody budżetu w wysokości 430 000 zł, rozchody w wysokości 430 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 37 250 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 34 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 34 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 176 701 zł; wydatki – 176 901 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody            - 4 100 zł,

2) wydatki            - 2 260 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 1 500 000 zł, w tym na :

1)     sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 1 150 000 zł

2)     spłatę wcześniej zaciągniętych  kredytów i pożyczek zaplanowanych do spłaty w załączniku nr 4  - do kwoty 350 000 zł. 

§ 10. 1.   Upoważnia się Wójta do:

1)      zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na występujące w trakcie roku krótkotrwałe braki płynności finansowej do wysokości 1 150 000 zł, 

2)      zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku,

3)      dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji   budżetowej , 

4)      lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych     bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Zenon Podbielski

                                                                                                                                                                       Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/17/06 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 29 grudnia 2006 r.

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

 

 

 

 

w  złotych

 

Dział

Rozdział*

§

Źródło dochodów

Plan
2007 r.

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

I.Dochody własne razem

2 255 257

 

010

 

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

43 000

 

 

01010

 

Inrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

42 000

 

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

42 000

 

 

01095

 

Pozostała działalność

1 000

 

 

 

0470

Wpływy z opłat za Zarząd,  użytkowanie i użytkowanie wieczyste

1 000

 

020

 

 

LEŚNICTWO

4 000

 

 

02001

 

Gospodarka leśna

4 000

 

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego

4 000

 

700

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

120 000

 

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

120 000

 

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

80 000

 

 

 

0870

40 000

 

750

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

3 500

 

 

75011

 

Urzędy Wojewódzkie

500

 

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

500

 

 

75023

 

Urzędy gmin

3 000

 

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

3 000

 

756

 

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM

2 056 657

 

 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

1 000

 

 

 

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej

1 000

 

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

870 200

 

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

718 830

 

 

 

0320

Podatek rolny

5 590

 

 

 

0330

Podatek leśny

135 272

 

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

10 508

 

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz  podatków i opłat lokalnych od osób fizycznyvh

433 874

 

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

191 071

 

 

 

0320

Podatek rolny

176 244

 

 

 

0330

Podatek leśny

30 763

 

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

4 783

 

 

 

0360

Podatek od spadków i darowizn

4 000

 

 

 

0370

Podatek od posiadania psów

13

 

 

 

0430

Wpływy z opłaty targowej

3 000

 

 

 

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

20 000

 

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

4 000

 

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

41 000

 

 

 

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

7 000

 

 

 

0480

Wpływy z opłat za wydawanie zezwolen na sprzedaż alkoholu

34 000

 

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

710 583

 

 

 

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

707 583

 

 

 

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

3 000

 

758

 

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

3 300

 

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

3 300

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

3 300

 

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

22 800

 

 

80104

 

Przedszkola

22 800

 

 

 

0830

Wpływy z usług

22 800

 

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

2 000

 

 

85228

 

Usługi opiekuńcze

2 000

 

 

 

0830

Wpływy z usług

2 000

 

 

 

 

II. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

2 310 793

 

750

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

65 000

 

 

75011

2010

Urzędy wojewódzkie

65 000

 

751

 

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

793

 

 

75101

2010

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rządowej

793

 

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

2 245 000

 

 

85212

2010

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 138 000

 

 

85213

2010

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre swiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

10 000

 

 

85214

2010

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

97 000

 

 

 

 

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz z innych źródeł na realizację własnych zadań gmin.

204 000

 

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

204 000

 

 

85214

2030

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

125 000

 

 

85219

2030

Ośrodki pomocy społecznej

68 000

 

 

85295

2030

Program "Posiłek dla potrzebujących"

11 000

 

 

 

 

IV. RÓŻNE ROZLICZENIA

3 736 580

 

758

75801

2920

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2 250 802

 

 

75807

2920

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

1 441 416

 

 

75831

2920

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

44 362

 

Dochody ogółem

8 506 630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                       Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/17/06 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 29 grudnia 2006 r.

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan
na 2007 r.
(5+11)

z tego:

 

Wydatki bieżące

w tym:

Wydatki majątkowe

 

Wynagro-
dzenia

Pochodne od
wynagro-dzeń

Dotacje

Wydatki na obsługę długu

Wydatki
z tytułu poręczeń
i gwarancji

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

010

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

206 611

111 181

0

0

0

0

0

95 430

 

 

01010

Infrastrukura wodociagowa i sanitacyjna wsi

198 161

102 731

0

0

0

0

0

95 430

 

 

01030

Izby rolnicze

3 650

3 650

 

 

 

 

 

 

 

 

01095

Pozostała działalność

4 800

4 800

0

0

0

0

0

0

 

600

 

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

175 250

104 500

0

0

0

0

0

70 750

 

 

60016

Drogi publiczne gminne

175 250

104 500

0

0

0

0

0

70 750

 

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

120 978

120 978

4 000

0

0

0

0

0

 

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

120 978

120 978

4 000

0

0

0

0

0

 

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1 158 900

1 153 900

759 800

145 300

0

0

0

5 000

 

 

75011

Urzędy Wojewódzkie

65 000

65 000

53 000

10 500

0

0

0

0

 

 

75022

Rady gmin

38 500

38 500

0

0

0

0

0

0

 

 

75023

Urzędy gmin

1 024 700

1 019 700

706 800

134 800

0

0

0

5 000

 

 

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

5 000

5 000

0

0

0

0

0

0

 

 

75095

Pozostała działalność

25 700

25 700

0

0

0

0

0

0

 

751

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

793

793

667

126

0

0

0

0

 

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

793

793

667

126

0

0

0

0

 

754

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

105 459

105 459

47 300

9 400

0

0

0

0

 

 

75412

Ochotnicze straże pożarne

104 859

104 859

47 300

9 400

0

0

0

0

 

 

75414

Obrona cywilna

600

600

0

0

0

0

0

0

 

756

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCHI OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

20 000

20 000

17 500

0

0

0

0

0

 

 

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleznosci budżetowych

20 000

20 000

17 500

0

0

0

0

0

 

757

 

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

50 000

50 000

0

0

0

50 000

0

0

 

 

75702

Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pozyczek jednostek samorzadu terytorialnego

50 000

50 000

0

0

0

50 000

0

0

 

758

 

RÓZNE ROZLICZENIA

37 250

37 250

 

 

 

 

 

 

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

37 250

37 250

 

 

 

 

 

 

 

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

3 184 351

3 064 351

1 923 355

402 670

0

0

0

120 000

 

 

80101

Szkoły podstawowe

1 607 987

1 487 987

971 365

202 992

0

0

0

120 000

 

 

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

25 352

25 352

17 670

3 790

0

0

0

0

 

 

80104

Przedszkola

432 497

432 497

262 020

54 642

0

0

0

0

 

 

80110

Gimnazja

873 069

873 069

593 300

126 246

0

0

0

0

 

 

80113

Dowożenie uczniów do szkół

199 169

199 169

79 000

15 000

0

0

0

0

 

 

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

14 420

14 420

0

0

0

0

0

0

 

 

80195

Pozostała działalność

31 857

31 857

0

0

0

0

0

0

 

851

 

OCHRONA ZDROWIA

83 600

83 600

12 000

500

0

0

0

0

 

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

34 000

34 000

12 000

500

0

0

0

0

 

 

85195

Pozostała działalność

49 600

49 600

0

0

0

0

0

0

 

852

 

POMOC SPOŁECZNA

2 685 938

2 681 938

183 500

34 300

0

0

0

4 000

 

 

85202

Domy pomocy społecznej

15 000

15 000

0

0

0

0

0

0

 

 

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 138 000

2 138 000

19 600

4 000

0

0

0

0

 

 

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

10 000

10 000

0

0

0

0

0

0

 

 

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

242 000

242 000

0

0

0

0

0

0

 

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

35 000

35 000

0

0

0

0

0

0

 

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

177 963

173 963

126 300

22 800

0

0

0

4 000

 

 

85228

Usługi opiekuńcze

46 975

46 975

37 600

7 500

0

0

0

0

 

 

85295

Pozostała działalność

21 000

21 000

0

0

0

0

0

0

 

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

284 884

284 884

201 095

40 382

0

0

0

0

 

 

85401

Świetlice szkolne

284 884

284 884

201 095

40 382

0

0

0

0

 

900

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

185 507

185 507

52 300

9 700

0

0

0

0

 

 

90003

Oczyszczanie miast i wsi

10 000

10 000

0

0

0

0

0

0

 

 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

102 000

102 000

0

0

0

0

0

0

 

 

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

4 000

4 000

0

0

0

0

0

0

 

 

90095

Pozostała działalność

69 507

69 507

52 300

9 700

0

0

0

0

 

921

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

187 109

187 109

111 600

21 000

0

0

0

0

 

 

92109

Domy i ośrodki kultury

74 369

74 369

39 500

7 000

0

0

0

0

 

 

92109

Świetlice wiejskie

8 690

8 690

1 500

0

0

0

0

0

 

 

92116

Biblioteki

104 050

104 050

70 600

14 000

0

0

0

0

 

 

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

0

0

0

0

0

0

0

0

 

926

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

20 000

20 000

6 500

500

0

0

0

0

 

 

92695

Pozostała działalność

20 000

20 000

6 500

500

 

 

 

 

 

Ogółem wydatki

8 506 630

8 211 450

3 319 617

663 878

0

50 000

0

295 180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/17/06 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 29 grudnia 2006 rok

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

 

w złotych

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)

z tego źródła finansowania

2008 r.

2009 r.

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
 z innych  źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

010

01010

Rozbudowa wodociągów Borysowszczyzna, Zabłocie, Sokóle, kol. Zalesie, Moszczona Pańska i modernizacja stacji uzdatniania wody w Nurcu Stacji - okres realizacji w latach 2003 - 2008

2 652 923

95 430

95 430

 

A.    
B. 
C. 

 

1 944 545

 

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

Ogółem

2 652 923

95 430

95 430

 

 

 

1 944 545

 

x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

 

 

 

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

 

 

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

 

C. Inne źródła

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       Załącznik  Nr 3a do uchwały Nr III/17/06 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 29 grudnia 2006 rok

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w złotych

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych  źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

010

01010

Rozbudowa wodociągów Borysowszczyzna, Zabłocie, Sokóle, kol.Zalesie,Moszczona Pańska i modernizacja stacji uzdatniania wody w Nurcu Stacji

2 652 923

95 430

95 430

 

A.      
B. 
C.

 

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

2.

600

60016

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych

55 000

55 000

55 000

 

A.     
B.
C.

 

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

3.

600

60016

Budowa przepustu na rzece Pulwie w Klukowiczach

105 000

15 750

15 750

 

A.      
B. 
C. 

 

Urząd Gminy Nurzec- Stacja

4.

750

75023

Zakup komputerów

5 000

5 000

5 000

 

 

 

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

5.

801

80101

Modernizacja budynku szkoły w Nurcu Stacji

420 000

120 000

120 000

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Nurcu - Stacji

6.

852

85219

Zakup kserokopiarki

4 000

4 000

4 000

 

A.     
B.
C.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nurcu-Stacji

Ogółem

3 241 923

295 180

295 180

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

 

 

 

 

 

 

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

 

 

 

 

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

 

 

C. Inne źródła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                              Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/17/06 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 29 grudnia 2006 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

 

 

 

 

 

w złotych

 

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2007 r.

 

1

2

3

4

 

Przychody ogółem:

 

430 000

 

1.

Kredyty

§ 952

 

2.

Pożyczki

§ 952

350 000

 

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

 

 

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

 

 

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

 

 

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

 

 

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

 

 

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

80 000

 

Rozchody ogółem:

 

430 000

 

1.

Spłaty kredytów

§ 992

 

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

430 000

 

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

 

 

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

 

 

5.

Lokaty

§ 994

 

 

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

 

 

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                       Załącznik  Nr 5 do uchwałyt Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 29 grudnia 2006 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w złotych

Dział

Rozdział

Dotacje
ogółem

Wydatki
ogółem
(5+9)

z tego:

Wydatki
bieżące

w tym:

Wydatki
majątkowe

wynagrodzenia

pochodne od wynagrodzeń

świadczenia społeczne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

750

75011

65 000

65 000

65 000

53 000

10 500

0

0

 

751

75101

793

793

793

667

126

0

0

 

852

85212

2 138 000

2 138 000

2 138 000

19 600

4 000

2 076 000

0

 

852

85213

10 000

10 000

10 000

0

0

10 000

0

 

852

85214

97 000

97 000

97 000

0

0

97 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem                           2 310 793

2 310 793

2 310 793

73 267

14 626

2 183 000

 

 

 

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - dz. 750 rozdz. 75011 - 10 000 zł

 

 

                                                                                                                                                                       Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/17/06 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 29 grudnia 2006 rok

Plan 

 

  dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w złotych

Lp.

Wyszczególnienie

Stan środków pieniężnych na początek roku

Dochody

Wydatki

Stan środków pieniężnych na koniec roku

Rozliczenia
z budżetem
z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.

ogółem

ogółem

w tym: wpłata do budżetu

1

2

3

4

8

9

10

11

I.

Dochody własne jednostek budżetowych

3 171

176 701

176 901

x

2 971

0

 

z tego:

 

 

 

 

 

 

 

1. Gimnazjum w Nurcu Stacji - świetlica z dożywianiem

1 171

89 500

89 700

x

971

0

 

2. Szkoła Podstawowa w Siemichoczach - świetlica z dożywianiem

500

35 000

35 000

x

500

0

 

3. Przedszkole Gminne w Nurcu Stacji

1 500

52 201

52 201

x

1 500

0

Ogółem

3 171

176 701

176 901

       x

2 971

0

 

 

 

 


                                                                                                                                                                         Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/17/06 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 29 grudnia 2006 r.     

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

 

 

 

w złotych

Lp.

Wyszczególnienie

Plan na 2007 r.

I.

Stan środków obrotowych na początek roku

2 100

II.

Przychody

4 100

1.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

4 100

III.

Wydatki

2 260

1.

Wydatki bieżące

2 260

 

Sprzątanie wysypisk śmieci

2 000

 

Prowizje bankowe

260

2.

Wydatki majątkowe

0

IV.

Stan środków obrotowych na koniec roku

3 940

 


                                                                                                                                                                       Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/17/06 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 29 grudnia 2006 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

 

 

 

 

 

 

 

 

w złotych

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota długu na dzień 31.12.2006

Prognoza

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)

1 010 000

1 360 000

930 000

630 000

330 000

0

0

1.1

Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:

1 010 000

1 010 000

930 000

630 000

330 000

0

0

1.1.1

pożyczek

1 010 000

1 010 000

930 000

630 000

330 000

0

0

1.1.2

kredytów

0

0

0

0

0

0

0

1.1.3

obligacji

0

0

0

0

0

0

0

1.2

Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):

0

350 000

0

0

0

0

0

1.2.1

pożyczki

0

350 000

0

0

0

0

0

1.2.2

kredyty,  w tym:

0

0

0

0

0

0

0

 

EBOiR

0

0

0

0

0

0

0

1.2.3

obligacje

0

0

0

0

0

0

0

1.3

Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie

0

0

0

0

0

0

0

1.3.1

Zaciągnięte zobowiązania 

0

0

0

0

0

0

0

1.3.2

Planowane zobowiązania

0

0

0

0

0

0

0

2

Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)

0

480 000

347  900

330 500

343 200

0

0

2.1

Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania

0

430 000

300 000

300 000

330 000

0

0

2.1.1

kredytów i pożyczek

0

430 000

300 000

300 000

330 000

0

0

2.1.2

wykup papierów wartościowych

0

0

0

0

0

0

0

2.1.3

udzielonych poręczeń

0

0

0

0

0

0

0

2.2

Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania

0

0

0

0

0

0

0

2.3

Spłata odsetek i dyskonta

0

50 000

47 900

30 500

13 200

0

0

3.

Prognozowane dochody budżetowe

7 920 955

8 506 630

8 600 000

8 750 000

8 900 000

9 000 000

9 100 000

3.1

dochody bieżące

7 650 073

8 476 630

8 550 000

8 650 000

8 700 000

8 850 000

9 000 000

3.2

dochody majątkowe

270 882

30 000

50 000

100 000

200 000

150 000

100 000

4.

Prognozowane wydatki budżetowe

7 641 042

8 506 630

8 550 000

8 700 000

8 800 000

8 850 000

8 900 000

4.1

wydatki bieżące

7 267 467

8 211 450

8 250 000

8 400 000

8 450 000

8 500 000

8 600 000

4.2

wydatki majątkowe

373 575

295 180

300 000

300 000

350 000

350 000

300 000

5.

 

279 913

0

50 000

50 000

100 000

150 000

200 000

6.

Relacje do dochodów (w %):

 

 

 

 

 

 

 

6.1

długu (art. 170 ust. 1)         (1-2.1-2.2):3

12,75

10,93

7,33

3,77

0

0

0

6.2

długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)
(1.1+1.2-2.1):3

12,75

10,93

7,33

3,77

0

0

0

6.3

spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)        (2:3)

0

5,64

4,05

3,78

3,86

0

0

6.4

spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)      (2.1+2.3):3

0

5,64

4,05

3,78

3,86

0

0

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nurzec-Stacja

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Staniszewski

Wprowadzający: Krzysztof Staniszewski

Data wprowadzenia: 2007-01-05

Data modyfikacji: 2007-01-05

Opublikował: Krzysztof Staniszewski

Data publikacji: 2007-01-05